Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bagian Umum Dan Perlengkapan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah persen 100
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD persen 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100
  Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 30,620,778,838
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,007,941
    Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 68,773,380
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,791,534,831
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3,019,200
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,879,780
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,231,919,076
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 127,583,400
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11,451,090,928
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,706,314,238
    Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 651,682,512



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah 100
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100
  Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100