Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 68,802,316 68,802,316 23,9
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 97,78 385,893,138 608,814,501 994,707,639 35,26
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat BB
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah persen 100 385,893,138 608,814,501 994,707,639 46,36
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah predikat Sangat Baik
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah predikat Sangat Baik 68,802,316 68,802,316 23,9


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,820,800,820 385,893,138 608,814,501 994,707,639 35.26
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14,880,360
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,145,713,798 385,893,138 608,814,501 994,707,639 46.36
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62,391,000
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 313,244,432
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284,571,230 68,802,316 68,802,316 24.18



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 85 68,802,316 23,9
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 97,78 994,707,639 35,26
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah 100 994,707,639 46,36
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Sangat Baik
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Sangat Baik 68,802,316 23,9