Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 % | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100% | |||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 % | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50% | |||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 % | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50% | |||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | |||||||||||||||||
Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | 100 | |||||||||||||||||
Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Layanan | 22 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,016,785,400 | ||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,882,707,489 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147,659,000 | ||||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 226,351,260 | ||||||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 172,035,000 | ||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15,000,000 | ||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5,000,000 | 0 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 % | 100 | 100% | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 % | 50 | 50% | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 % | 50 | 50% | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | ||||||||||||||||||
Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 22 |