Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 % 0 0 50 0 0 50 100 100%
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 % 0 0 25 0 0 25 50 50%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 % 0 0 25 0 0 25 50 50%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100
  Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 100
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan 22


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,016,785,400
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,882,707,489
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147,659,000
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 226,351,260
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172,035,000
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,000,000 0



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 % 100 100%
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 % 50 50%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 % 50 50%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100
  Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22