Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 16.84 | 30.56 | 47.4 | 47.40 | |||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 0 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | |||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 7.38 | 23.33 | 30.71 | 30.71 | |||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 0 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | |||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 16.84 | 30.55 | 47.39 | 47.39 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 0 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | |||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 7.38 | 23.33 | 30.71 | 30.71 | |||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 0 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,737,153,043 | 385,583,777 | 780,835,181 | 1,166,418,958 | 42.61 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4,996,110 | 2,749,090 | 2,749,090 | 55.02 | |||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,230,012,431 | 364,583,777 | 661,442,351 | 1,026,026,128 | 46.01 | ||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 122,630,022 | 28,844,390 | 28,844,390 | 23.52 | |||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 46,398,000 | 0.00 | |||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 284,715,480 | 21,000,000 | 66,422,350 | 87,422,350 | 30.71 | ||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48,401,000 | 21,377,000 | 21,377,000 | 44.17 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 55.02 | 55.02 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 47.4 | 47.40 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 23.52 | 23.52 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 30.71 | 30.71 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 44.17 | 44.17 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 55.02 | 55.02 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 47.39 | 47.39 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 23.52 | 23.52 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 30.71 | 30.71 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 44.17 | 44.17 |