Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 55.02 55.02 55.02
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 16.84 30.56 47.4 47.40
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 0 23.52 23.52 23.52
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 7.38 23.33 30.71 30.71
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 0 44.17 44.17 44.17
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 55.02 55.02 55.02
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 16.84 30.55 47.39 47.39
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 0 23.52 23.52 23.52
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 0 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 7.38 23.33 30.71 30.71
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 0 44.17 44.17 44.17


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,737,153,043 385,583,777 780,835,181 1,166,418,958 42.61
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,996,110 2,749,090 2,749,090 55.02
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,230,012,431 364,583,777 661,442,351 1,026,026,128 46.01
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 122,630,022 28,844,390 28,844,390 23.52
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46,398,000 0.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284,715,480 21,000,000 66,422,350 87,422,350 30.71
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48,401,000 21,377,000 21,377,000 44.17



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 55.02 55.02
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 47.4 47.40
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 23.52 23.52
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 0 0.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 30.71 30.71
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 44.17 44.17
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 55.02 55.02
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 47.39 47.39
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 23.52 23.52
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 30.71 30.71
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 44.17 44.17