Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bagian Umum






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 5,776,464,570
  Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1,172,231,400
    Kegiatan :
    Peningkatan Kapasitas DPRD 1,172,231,400



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Umum
  Sasaran Program :
  Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD
  Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur 100
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapastias DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD 100