Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Bagian Keuangan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Bagian Keuangan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 27,277,624,275 | ||||||||||||||||
Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 2,045,662,589 | ||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pembahasan Kebijakan Anggaran | 2,045,662,589 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Bagian Keuangan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Menngkatnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran | |||||||||||||||||||
Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 |