Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu | persen | 79.17% | |||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 93.33% | 15 | 23 | 38 | 40.72 | |||||||||||||
Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting | persen | 100% | 25 | 25 | 50 | 50.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 1,224,778,499 | 170,599,123 | 390,535,540 | 561,134,663 | 45.82 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1,224,778,499 | 170,599,123 | 390,535,540 | 561,134,663 | 45.82 | ||||||||||||
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 53,943,094 | 36,526,405 | 11,382,096 | 47,908,501 | 88.81 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu | 79.17% | ||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 93.33% | 38 | 40.72 | ||||||||||||||||
Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting | 100% | 50 | 50.00 |