Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
Persentase pencairan belanja tepat waktu | persen | 93.33% | |||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | 93.33% |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 532,355,415 | 54,105,898 | 145,589,865 | 199,695,763 | 37.51 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 532,355,415 | 54,105,898 | 145,589,865 | 199,695,763 | 37.51 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
Persentase pencairan belanja tepat waktu | 93.33% | ||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu | 93.33% |