Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 50 25 75 75.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 50 50.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 50 25 75 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 50 50.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 25 50 50.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 50 50.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 90 90 90 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,065,669,966 334,244,351 686,739,726 1,020,984,077 49.43
    Kegiatan :
    Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,952,145 2,098,768 2,098,768 21.09
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,707,720,101 311,144,938 591,240,141 902,385,079 52.84
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 135,966,399 5,782,600 17,322,690 23,105,290 16.99
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14,860,680 14,860,680 14,860,680 100.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 154,057,841 17,316,813 32,615,779 49,932,592 32.41
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36,462,800 21,951,668 21,951,668 60.20
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6,650,000 6,650,000 6,650,000 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 75 75.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 50 50.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 75 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 50 50.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 50 50.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 50 50.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 90 90 100.00