Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretariat Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 43 | 43 | 43.00 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 21 | 36 | 57 | 57.00 | |||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 50 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 49 | 49 | 49.00 | ||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 50 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 43 | 43 | 43.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 21 | 36 | 57 | 57.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 8 | 49 | 57 | 57.00 | |||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 33 | 33 | 33.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 26 | 17 | 43 | 43.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 10 | 71 | 81 | 81.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretariat Badan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 1,978,063,143 | 222,308,964 | 641,805,216 | 864,114,180 | 43.68 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10,981,980 | 2,278,080 | 2,278,080 | 20.74 | |||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,516,036,392 | 167,439,519 | 432,917,376 | 600,356,895 | 39.60 | ||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12,265,500 | 12,265,500 | 12,265,500 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 210,974,639 | 46,369,445 | 65,790,429 | 112,159,874 | 53.16 | ||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11,257,620 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82,011,971 | 6,800,000 | 32,659,460 | 39,459,460 | 48.11 | ||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 133,445,030 | 1,700,000 | 91,969,780 | 93,669,780 | 70.19 | ||||||||||||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1,090,011 | 1,090,011 | 1,090,011 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretariat Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 43 | 43.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 57 | 57.00 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 49 | 49.00 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 43 | 43.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 57 | 57.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 57 | 57.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 33 | 33.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 43 | 43.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 81 | 81.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | 100 | 50 | 50.00 |