Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 43 43 43.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 21 36 57 57.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 50 50 50.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 50 50.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 49 49 49.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 50 50 50.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 43 43 43.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 21 36 57 57.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 8 49 57 57.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 33 33 33.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 26 17 43 43.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 10 71 81 81.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah persen 100 25 25 50 50.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 1,978,063,143 222,308,964 641,805,216 864,114,180 43.68
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,981,980 2,278,080 2,278,080 20.74
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,516,036,392 167,439,519 432,917,376 600,356,895 39.60
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12,265,500 12,265,500 12,265,500 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 210,974,639 46,369,445 65,790,429 112,159,874 53.16
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11,257,620
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82,011,971 6,800,000 32,659,460 39,459,460 48.11
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133,445,030 1,700,000 91,969,780 93,669,780 70.19
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,090,011 1,090,011 1,090,011 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 43 43.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 57 57.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 50 50.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 50 50.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 49 49.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 50 50.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 43 43.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 57 57.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 57 57.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 33 33.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 43 43.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 81 81.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100 50 50.00