Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 29 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 59 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 3 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 12 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 87,457,788 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10,215,108 | ||||||||||||||||
Penyediaan bahan logistik kantor | 9,776,000 | ||||||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4,028,180 | ||||||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 63,438,500 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah | 564,852,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12,852,000 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 552,000,000 | ||||||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 55,928,000 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan | 55,928,000 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 29 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 59 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 |