Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Mbps 3
  Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor jenis 2
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis 1
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia jenis 1
  Terpenuhinya Makanan dan Minuman
  Jumlah Jenis makan minum yang tersedia jenis 1
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah laporan 2
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor
  Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya unit 29
  Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jenis 2
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan 1
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian laporan 22


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147,659,000
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,534,000 76,900,000 0
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 146,125,000 61,775,000 0
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 226,351,260
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Bahan/Material 34,222,000 13,520,000 0
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,180,420 4,261,200 0
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99,000,000 17,190,000 0
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73,508,840 39,258,000 0
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172,035,000
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155,035,000 1,770,907 0
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17,000,000 6,000,000 0
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,000,000
    Sub-Kegiatan :
    Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5,000,000



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3
  Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 2
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia 1
  Terpenuhinya Makanan dan Minuman
  Jumlah Jenis makan minum yang tersedia 1
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah 2
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terbayarnya Pajak kendaraan bermotor
  Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan Pajaknya 29
  Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  Jumlah Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22