Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Analis Keuangan Pusat/Daerah | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 16.84 | 30.55 | 47.39 | 47.39 | |||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | asn | 25 | 25 | 0 | 25 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Analis Keuangan Pusat/Daerah | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,230,012,431 | 364,583,777 | 661,442,351 | 1,026,026,128 | 46.01 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,226,497,283 | 364,583,777 | 659,942,521 | 1,024,526,298 | 46.02 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,010,876 | 1,499,830 | 1,499,830 | 74.59 | |||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1,504,272 | 0.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Analis Keuangan Pusat/Daerah | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 47.39 | 47.39 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | 25 | 25 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | 4 | 2 | 50.00 |