Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Analis Kebijakan 1






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur dokumen 12 1 1 1 1 1 1 6 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya keterpaduan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
  Jumlah Fasilitas/ Insentif Daerah yang ditetapkan secara terpadu dokumen 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Kegiatan :
  Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 85,129,100 20,358,039 20,358,039 23.91
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 29,914,568 6,555,500 6,555,500 21.91



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  Jumlah Izin perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur 12 6 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya keterpaduan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
  Jumlah Fasilitas/ Insentif Daerah yang ditetapkan secara terpadu 1 1 100.00