Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Perencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dokumen 1
  Meningkatnya kualitas Dokumen perubahan Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen 1
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 1


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Kegiatan :
  Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22,677,269 0 5,125,680 5,125,680 22.60
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah 4,720,752 0 2,324,600 2,324,600 49.24
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 6,197,807 0 2,801,080 2,801,080 45.19
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 6,117,210 0 0 0.00
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,641,500 0 0 0.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1
  Meningkatnya kualitas Dokumen perubahan Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1