Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang 38
  Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD laporan 1


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,011,209,877 562,619,231 1,034,839,656 1,597,458,887 53.05
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,006,849,981 562,619,231 1,034,839,656 1,597,458,887 53.13
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4,314,896 0 0 0.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 38
  Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1