Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | 38 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | laporan | 1 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,011,209,877 | 562,619,231 | 1,034,839,656 | 1,597,458,887 | 53.05 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3,006,849,981 | 562,619,231 | 1,034,839,656 | 1,597,458,887 | 53.13 | ||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,314,896 | 0 | 0 | 0.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 38 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 |