Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 93%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dokumen 4 1 1 25.00
  Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dokumen 12 1 1 1 3 25.00
  Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dokumen 4 1 1 25.00
  Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) laporan 12 1 1 1 3 25.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 233,350,365
    Sub-Kegiatan :
    Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 14,122,170 3,997,122 3,997,122 28.30
    Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 33,764,430 4,700,000 10,076,670 14,776,670 43.76
    Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 51,133,890 9,620,592 14,643,514 24,264,106 47.45
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 134,329,875 22,056,906 27,049,578 49,106,484 36.56



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 93%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 1 25.00
  Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 3 25.00
  Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 1 25.00
  Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 3 25.00