Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Analis Keuangan Pusat dan Daerah | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | orang | 38 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Analis Keuangan Pusat dan Daerah | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6,333,939,737 | ||||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,745,306,417 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7,126,470 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Analis Keuangan Pusat dan Daerah | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | 38 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 1 |