Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Perencana | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 74,57% | 74 | 74.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 100% | |||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas rencana kerja anggaran (RKA ) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat daerah yang tersusun dengan tepat waktu | dokumen | 100% | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 100% | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Rencana Kerja Anggaran Perubahan(RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 100% | 92,,72% | 92 | 92.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Perencana | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,862,879 | 7,355,205 | 7,355,205 | 74.57 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3,696,954 | 3,595,725 | 3,595,725 | 97.26 | |||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1,556,198 | 1,401,980 | 1,401,980 | 90.09 | |||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2,067,152 | ||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2,542,575 | 2,357,500 | 2,357,500 | 92.72 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Perencana | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 74 | 74.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas rencana kerja anggaran (RKA ) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat daerah yang tersusun dengan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Rencana Kerja Anggaran Perubahan(RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 92 | 92.00 |