Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Perencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah
  Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 74,57% 74 74.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 100%
  Meningkatnya Kualitas rencana kerja anggaran (RKA ) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat daerah yang tersusun dengan tepat waktu dokumen 100% 100% 100 100.00
  Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 100% 100% 100 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran Perubahan(RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 100% 92,,72% 92 92.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Kegiatan :
  Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,862,879 7,355,205 7,355,205 74.57
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3,696,954 3,595,725 3,595,725 97.26
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,556,198 1,401,980 1,401,980 90.09
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,067,152
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2,542,575 2,357,500 2,357,500 92.72



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan Kinerja perangakat daerah
  Persentase Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 74 74.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100%
  Meningkatnya Kualitas rencana kerja anggaran (RKA ) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat daerah yang tersusun dengan tepat waktu 100% 100 100.00
  Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 100 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran Perubahan(RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 92 92.00