Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah
  Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 49,62% 49 49.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan orang 57 Orang 49,64% 49 85.96
  Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,957,863,521 2,418,642,967 2,418,642,967 48.78
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,956,209,311 2,418,642,967 2,418,642,967 48.80
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 1,654,210



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah
  Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu 100% 49 49.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan 57 Orang 49 85.96
  Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 100