Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 49,62% | 49 | 49.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan | orang | 57 Orang | 49,64% | 49 | 85.96 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | persen | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,957,863,521 | 2,418,642,967 | 2,418,642,967 | 48.78 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,956,209,311 | 2,418,642,967 | 2,418,642,967 | 48.80 | |||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 1,654,210 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keunagan perangkata daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Laporan Keuangan Sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 49 | 49.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji,Tunjangan dan Tambahan Penghasilan | 57 Orang | 49 | 85.96 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 100 |