Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
  Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar persen 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Laporan Operasional Puskesmas
  Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas dokumen 20
  Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 4
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 3 1 1 33.33
  Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala
  Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah laporan 3 1 1 33.33


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota 19,761,317,338
    Sub-Kegiatan :
    Operasional Pelayanan Puskesmas 19,761,317,338
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78,781,180
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40,344,710
    Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD 22,742,780
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,693,690



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
  Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai standar 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Laporan Operasional Puskesmas
  Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 20
  Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 1 33.33
  Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala
  Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 3 1 33.33