Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 844 Orang/Bulan 760 767 767 90,88
  Meningkatnya Kualitas Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 1


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 64,507,518,723
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 64,498,245,168
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9,273,555



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 844 Orang/Bulan 767 90,88
  Meningkatnya Kualitas Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1