Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 0 0 0.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 2 0 0 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 47 47 47.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 0 0 0 0
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan Paket 4 0 0 0 0
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan dokumen 24 0 0 0 0.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 99 24 23 47 47.47
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 0 0.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Paket Mebel yang disediakan unit 14 0 0 0 0
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan unit 1 0 0 0 0
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 44 44 44.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 12 0 0 0 0.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 0 3 3 25.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan laporan 12 0 0 0 0


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 146,001,000 0.00
    Sub-Kegiatan :
    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 62,085,000 0
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 294,350,185 44,120,498 44,120,498 14.99
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,279,830 0
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,279,830 0
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21,012,000 0
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22,449,315 0
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6,480,000 0.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227,240,500 44,120,498 44,120,498 19.42
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31,608,360 0.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Mebel 14,468,850 0
    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17,139,510 0
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,745,620,000 903,310,024 903,310,024 32.90
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500,000 0.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135,120,000 37,310,024 37,310,024 27.61
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,610,000,000 866,000,000 866,000,000 33.18



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 0 0.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 0 0
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 47 47.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 0 0
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan 4 0 0
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan 24 0 0.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99 47 47.47
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 0 0.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Paket Mebel yang disediakan 14 0 0
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan 1 0 0
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 44 44.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 0 0.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 3 25.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 0 0