Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | orang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 47 | 47 | 47.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan | Paket | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan | dokumen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 99 | 24 | 23 | 47 | 47.47 | |||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Mebel yang disediakan | unit | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | 44 | 44 | 44.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | 0 | 3 | 3 | 25.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan | laporan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 146,001,000 | 0.00 | |||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 62,085,000 | 0 | |||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 294,350,185 | 44,120,498 | 44,120,498 | 14.99 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,279,830 | 0 | |||||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1,279,830 | 0 | |||||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21,012,000 | 0 | |||||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22,449,315 | 0 | |||||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6,480,000 | 0.00 | |||||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 227,240,500 | 44,120,498 | 44,120,498 | 19.42 | |||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 31,608,360 | 0.00 | |||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan Mebel | 14,468,850 | 0 | |||||||||||||||
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17,139,510 | 0 | |||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,745,620,000 | 903,310,024 | 903,310,024 | 32.90 | |||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500,000 | 0.00 | |||||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135,120,000 | 37,310,024 | 37,310,024 | 27.61 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,610,000,000 | 866,000,000 | 866,000,000 | 33.18 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 47 | 47.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan | 24 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 99 | 47 | 47.47 | ||||||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | 44 | 44.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 3 | 25.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan | 12 | 0 | 0 |